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【法令更新】企業內部控制人員 速成(2020年2月版)

無庫存  

作 者:
出版日期: 2020年2月
印 刷: 單色18K
頁 數: 570頁
書 號: FI1415
ISBN: 9789862755754
系 列: 《金融證照》全系列 / 金融證照「速成」系列
價 格: 定價/450元 特價/356元
內容介紹 | 本書目錄

★超商取貨請至蝦皮賣場下單★   蝦皮連結

 

★最新版本(2020年2月)★

本次全新改版主要修法重點包括:

1.公開發行公司董事會議事辦法(109.1.15修正)
2.股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法(109.1.15修正)。

 

由曾任國內金控公司「總稽核」,並為「銀行內控、初階授信、債權催收人員 速成」用書之內部控制/稽核專家「林崇漢」老師親自編修!全書三大特色(1).重點整理精要且切中考點(2).各單元測驗題目多(3).題題均附詳盡解析 助您在最短時間「一次及格過關」,早日脫離考照苦海

 

企業內部控制基本能力測驗係證券暨期貨市場發基金會為提昇企業管理階層、財務部門、風險管理部門、資訊部門等人員及其他相關人員對「內部控制」之基本認知,所舉辦之測驗,並以該基金會印行的「企業內部控制評估」、「企業內部控制相關法規彙編」、「企業內部控制模擬試題與解析」三本書為參考用書。惟檢視歷屆考題,實際出題並不局限於上述參考用書之內容,而常有其他內部控制、內部稽核及審計學之題目,由於資料不但龐雜而且零散,在應考準備上相當吃力,考生若僅閱讀上述參考用書,因無法涵蓋其出題範圍,成績必然不理想。為能幫助應考人員順利通過測驗,實有必要做應試重點整理。

本書即為「企業內部控制基本能力測驗」所做的應試重點整理,其範圍不僅涵蓋證基會指定之參考用書,尚有其他內部控制、內部稽核及審計學之必要常識,全書分為三大單元:1.內部控制理論與實務重點整理;2.內部控制相關法規重點整理;3.歷屆考題解析。考生在準備內控測驗時,若時間許可,除閱讀指定參考用書外,可配合本書之重點整理,當能對內部控制之各項規定及原則更能透徹瞭解;若時間不足者,可直接閱讀本書,由於本書是重點整理,雖無法涵蓋所有內部控制度之內容,但應試仍可獲得滿意的分數。

幫助應考為編輯本書之主要目的,然而對企業內部控制有興趣之在校學生或社會人士,利用本書亦可迅速掌握企業內部控制之重點。本書係以證券暨期貨市場發基金會印行的指定用書最新修訂版本為基準整理而成,在編輯過程雖極盡謹慎,惟疏漏之處或仍難免,敬希方家暨讀者不吝指正,是所企盼。

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PART 1重點整理

第 1 篇 企業內控實務
1-1內部控制基本觀念
1-2控制環境與公司治理
1-3目標設定與風險管理
1-4控制活動(作業)
1-5資訊與溝通
1-6監督
1-7內部控制評估

第 2 篇 企業內控法規
2-1公開發行公司建立內部控制制度處理準則
2-2公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
2-3公開發行公司取得或處分資產處理準則
2-4董事會及薪資報酬委員會之運作
2-5上市上櫃公司治理實務守則
2-6其他相關法規

PART 2 歷屆試題

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